岗位要求:
1、熟悉有关法律、法规和政策;
2、具有会计、审计或基建等相关专业知识;
3、有一定的会计、审计或基建等相关专业工作经历;
4、具有一定的调查研究、综合分析能力和文字表达能力。
岗位职责
1、编制年度内部审计工作计划;
2、按照分工组织或参与组织年度财务决算的审计工作;
3、对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督;
4、组织对发生财务异常情况进行专项经济责任审计;
5、对公司的基建工程和重大技术改造、大修等立项、概(预)算、决算和竣工交付使用以及专项资金使用情况进行审计监督;
6、对公司的物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;
7、对公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈;
8、对公司经营绩效及有关经济活动进行监督与评价;
9、对公司年度工资来源、使用和结算情况进行检查;
10、对贯彻公司决策意见、执行规章制度、履行职责效果情况进行检查评估;
11、对公司预算编制、预算执行、预算调整等情况进行审计监督检查;
12、配合、评价外部审计工作;
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