工作职责:
1、组织实施策略型内控,包括集团层面制度、流程的顶层设计、梳理及优化、完善;
2、组织实施保障型内控,协同业务内控、财务内控检查、评价制度、流程的设计缺陷,并通过内控报告或建议持续跟进缺陷的整改;
3、参与实施测验型内控,协同审计监察检查评价制度、流程的执行缺陷,并通过内控报告或建议持续跟进缺陷的整改;
4、建立风险管理和预警机制,梳理集团高风险清单建立常态巡检机制;
5、参与集团投融管退项目的风险尽调并出具风险分析报告;
6、协助搭建集团风控体系;
7、实施各项内控相关档案资料的归档管理;
任职资格:
1、全日制本科以上学历;
2、中级及以上职称或CPA/CIA/ACCA等资格;
3、5年及以上审计/内控/财务管理财务分析等岗位工作经验;
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